内控部合同审核要点表(来源)

公司内控部的原始审核要点表,是本库格式合同审核清单非格式合同审核清单的依据。原文抽取见 内控部合同审核要点表

格式合同审核要点表

  1. 合同是否选择准确 — 是否与业务类型匹配 — 提出问题及修改建议
  2. 对比格式合同是否有修改/删除条款 — 逐条对比格式合同模板,标注修改或删除的条款
  3. 是否有空缺内容 — 合同中的空白项是否都已补充完整
  4. 错别字 — 全文检查是否存在错别字或不规范用词

— 来源:内控部合同审核要点表

非格式合同审核要点表(使用对方格式合同 / 项目公司自起草合同)

商务条款:付款对账(是否有具体数字、明确的联系人)/ 验收(是否明确天数、验收标准)/ 违约金比例(是否过高)/ 违约责任(双方责任是否对等)/ 诉讼地(是否对我方有利) 不利条款识别:过磅等操作条款(是否以我方为主)/ 权利义务对等性(是否只约束我方)/ 约束是否严苛 / 错别字 需项目公司自行把控内容:服务内容/标的物(是否清晰具体)/ 验收标准(是否可量化可执行)/ 送货日期(是否明确合理)

— 来源:内控部合同审核要点表