来源:内控部合同审核要点表
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来源摘要
- 来源类型:提取后的上下文 Markdown
- 来源角色:审核依据
来源内容
内控部合同审核要点表
- 源文件:
内控部合同审核要点表.docx - 路径:
内控部合同审核要点表.docx - 角色: 审核依据
- 提取状态: ok
- 字符数: 523
格式合同审核要点表 审核项目 具体内容 备注
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合同是否选择准确 是否与业务类型匹配 提出问题及修改建议
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对比格式合同是否有修改/删除条款 逐条对比格式合同模板,标注修改或删除的条款
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是否有空缺内容 合同中的空白项是否都已补充完整
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错别字 全文检查是否存在错别字或不规范用词
非格式合同审核要点表(使用对方格式合同 / 项目公司自起草合同) 审核类别 审核项目 具体审核要点 备注 商务条款 付款对账 是否有具体数字、明确的联系人 是否合理、是否存在风险;提出问题及修改建议
验收 是否明确天数、验收标准
违约金比例 是否过高(建议不超过法定或合理范围)
违约责任 双方责任是否对等
诉讼地 是否对我方有利(如我方所在地)
不利条款识别 过磅等操作条款 是否以我方为主(如“以我方过磅为准”)
权利义务对等性 是否存在只约束我方、不约束对方的情形
约束是否严苛 是否对我方有不合常规的严格限制
错别字 全文检查是否存在错别字或不规范用词
需项目公司自行把控内容 服务内容/标的物 是否清晰、具体 提示项目公司自行确认
验收标准 是否可量化、可执行
送货日期 是否明确、合理
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