来源:内控部合同审核要点表

本页是 knowledge-vault 内的自包含来源快照。知识库正文应链接到本页;如果发现事实提取错误,应回到提取层修复后重新生成,而不是手改本页。

来源摘要

  • 来源类型:提取后的上下文 Markdown
  • 来源角色:审核依据

来源内容

内控部合同审核要点表

  • 源文件: 内控部合同审核要点表.docx
  • 路径: 内控部合同审核要点表.docx
  • 角色: 审核依据
  • 提取状态: ok
  • 字符数: 523

格式合同审核要点表 审核项目 具体内容 备注

  1. 合同是否选择准确 是否与业务类型匹配 提出问题及修改建议

  2. 对比格式合同是否有修改/删除条款 逐条对比格式合同模板,标注修改或删除的条款

  3. 是否有空缺内容 合同中的空白项是否都已补充完整

  4. 错别字 全文检查是否存在错别字或不规范用词

非格式合同审核要点表(使用对方格式合同 / 项目公司自起草合同) 审核类别 审核项目 具体审核要点 备注 商务条款 付款对账 是否有具体数字、明确的联系人 是否合理、是否存在风险;提出问题及修改建议

验收 是否明确天数、验收标准

违约金比例 是否过高(建议不超过法定或合理范围)

违约责任 双方责任是否对等

诉讼地 是否对我方有利(如我方所在地)

不利条款识别 过磅等操作条款 是否以我方为主(如“以我方过磅为准”)

权利义务对等性 是否存在只约束我方、不约束对方的情形

约束是否严苛 是否对我方有不合常规的严格限制

错别字 全文检查是否存在错别字或不规范用词

需项目公司自行把控内容 服务内容/标的物 是否清晰、具体 提示项目公司自行确认

验收标准 是否可量化、可执行

送货日期 是否明确、合理